内部監査と経理財務アドバイザリー

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昨今のビジネス環境の変化に伴い、ステークホルダーから内部監査部門への期待はますます高まっています。企業はリスクアプローチ監査の実施などにより、内部監査機能を充実・向上させる必要があります。

当社は、経営者をはじめとするステークホルダーの期待に応え、戦略目標達成に貢献し、付加価値を提供する内部監査の実現を支援します。そのために、内部監査機能の確立や効率化、品質の向上など、内部監査に関する広範囲な課題に対するソリューションを提供します。

例えば、当社では「内部監査の品質評価」を経営に資する監査に向けた支援プログラムとして位置づけています。内部監査人協会(IIA)が定める内部監査の専門職的実施の国際基準(IIA基準)を遵守することはもちろん、経営に資する監査の実現に向けた課題を明確にし、改善方針や具体的アプローチの手法を提供しています。

また、当社は内部統制の効率化・有効性向上のアプローチと内部統制適用範囲の拡大のアプローチの両方を実現し、刻々と変化するビジネス環境の変化に対応した持続可能な内部統制の構築・運用を支援します。内部統制の適用範囲を拡大する一環として、企業価値を大きく毀損させる恐れのある不正を防止・発見することに焦点を当てた、不正リスク管理体制の構築やデータを活用した継続モニタリング体制の構築もサポートしています。

経理財務アドバイザリーでは、海外子会社ファイナンス部門へのガバナンス強化、決算の早期化、財務・報告プロセスの改善等によって企業のグループ全体の経理業務の最適化や、リステートメント・新会計基準への対応、管理会計の高度化等を支援しています。

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