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07/2020
甫瀚咨询季报汇集了我们编译出版的多个领域的《指南》、《调查报告》、《案例分析》、《行业热点》、《专业视角》、《通讯》以及《快报》等刊物,将甫瀚咨询的专业技能和行业知识加以总结提炼,为不同的职能角色提供多样的关注重点和最新视点,协助企业于中国和国际市场上应对复杂的业务、风险管理、绩效优化、内部审计、信息技术和所属行业独有的问题。 欢迎浏览并下载本期季报中的更新内容,并请关注收讫甫瀚咨询未来之专业刊物。 高管关注 | Executive Team Focus 《董事会视角:风险监督》— 后疫情时期:董事会关注点的转变 Board Perspectives: Risk Oversight — COVID-19: Paradigm Shift in the Boardroom 美国SEC发布声明,中概股公司该如何应对? 专业视角 | Point of View 费用管理的数字化方案 重提“非接触式”监管 人行反洗钱罚单下的几点思考 国有企业风险管理、内部控制、合规体系整合的观察与建议 China’s Cybersecurity Law: Personal Information Protection Overview 解决方案集合 | Integrated Solutions 甫瀚专项咨询服务速览 Protiviti Placemat — 成本管理优化 活动回顾 | Protiviti...
07/2019
甫瀚咨询季报汇集了我们编译出版的多个领域的《指南》、《调查报告》、《案例分析》、《行业热点》、《专业视角》、《通讯》以及《快报》等刊物,将甫瀚咨询的专业技能和行业知识加以总结提炼,为不同的职能角色提供多样的关注重点和最新视点,协助企业于中国和国际市场上应对复杂的业务、风险管理、绩效优化、内部审计、信息技术和所属行业独有的问题。 欢迎浏览并下载本期季报中的更新内容,并请关注收讫甫瀚咨询未来之专业刊物。 高管关注 | Executive Team Focus 解读《通用数据保护条例》——常见问题解答 Understanding the General Data Protection Regulation: Frequently Asked Questions 《2019年全球RPA调查》(精辑版) 2019 Global RPA Survey Results 专业视角 | Point of View 教育行业企业赴港IPO内控问题之洞见​ 从1到100——多走一步,实现内部审计价值最大化 以合规管理体系构筑企业稳健发展的长城 解决方案集合 | Integrated Solutions 香港联交所推动逐步加强ESG监管要求,企业应如何有效应对? 甫瀚专项咨询服务速览  Protiviti Placemat 活动回顾 | Protiviti Events 甫瀚咨询·数字化管控交流分享会...
04/2019
甫瀚咨询季报汇集了我们编译出版的多个领域的《指南》、《调查报告》、《案例分析》、《行业热点》、《专业视角》、《通讯》以及《快报》等刊物,将甫瀚咨询的专业技能和行业知识加以总结提炼,为不同的职能角色提供多样的关注重点和最新视点,协助企业于中国和国际市场上应对复杂的业务、风险管理、绩效优化、内部审计、信息技术和所属行业独有的问题。 欢迎浏览并下载本期季报中的更新内容,并请关注收讫甫瀚咨询未来之专业刊物。 高管关注 | Executive Team Focus 企业高管之2019年首要风险观(精辑版) Executive Perspectives on Top Risks for 2019 有关《白领犯罪与舞弊风险调查》最新结果评估(精辑版) Assessing the Results of the Latest White-Collar Crime and Fraud Risk Survey 专业视角 | Point of View 【数字化业务系列】为企业RPA机器人之旅保驾护航——解读RPA风险治理 【数字化业务系列】步入数字化时代的财务发展 甫瀚动态 | Protiviti News 祝贺甫瀚咨询连续第五年荣膺《财富》杂志最佳雇主百强 / Protiviti Named to the FORTUNE 100 Best Companies to Work For® List...
04/2017
公司员工人数 - 65,867人行业 - 电信年收入 - 214亿美元(截止于2015年12月31日) ​内部审计职能人数 - 约80人​内部审计职能成立年数 - 超过20年​内部审计总监/首席审计执行官报告对象 - 董事会 “特别是对于技术审计来说,执行持续审计和利用数据分析将是有趣的尝试。我们的内 部审计部门需要更加积极地了解不断变化的新兴技术,以及我们可以如何充分利用技术并对它们进行审计。” - 西尔维娅·蓬佐尼,首席审计执行官   意大利电信集团是一家领先的信息和通讯技术(ICT)公司,同时也是意大利的数字合作伙伴。它在境外的根据地位于巴西。TIM巴西是当地市场上的主要运营商之一。 意大利电信集团通过TIM这个唯一商号提供固定及移动通讯服务、互联网服务、数字内容、云计算服务、数字平台和解决方案。它为每个人,包括个体消费者、企业和机构,带来了既简单又安全的全新数字生活。 向战略业务合作伙伴角色转型 2015年夏,法国传媒公司维文迪(Vivendi)从西班牙电信公司Telefonica手中购得意大利电信集团的控股权。随后,该公司又将持股比例增至24.9%,达到了意大利政府所要求的公司收购门槛。新的控股集团于彼时空降了一位首席执行官,但对其内部审计职能的改革则始于更早时期。于2014年5月获得任命的新董事会,在对内部审计职能进行了一次彻底的评估之后,...
03/2017
公司总部 - 日本​公司员工人数 - 1,622人行业 - 制造年收入 - 4.44亿美元(截止于2015年9月30日)内部审计职能人数 - 1人内部审计职能成立年数 - 超过15年​内部审计总监/首席审计执行官报告对象 - 总裁 “我想说,使用数据分析是我审计技术中的一大利器。它不仅帮助我发现舞弊和其它风险以及控制问题,亦提供了这些问题的确凿证据,而且它还帮助我更好地学习和了解公司正在发生的事情。” - 玛丽・米泽,首席审计执行官   小原集团公司(Obara Group Inc.)包含两大技术部门:一个专门为汽车行业生产电阻焊设备和系统,另一个为电子和精密行业生产平面抛光设备,如硅片的制造。小原集团的总部位于日本东京以南的神奈川县。 这家原名为小原金属制品有限公司(Obara Metalworks Co. Ltd.)的企业始创于1958年,是一家电阻焊电极生产商。该公司最终扩张为一家业务遍及全球的公司——小原股份有限公司(Obara Corporation),并在东京证券交易所上市。2011年,该公司成为一家纯粹的控股公司,并将公司改名为小原集团(Obara Group)。 ​如今,小原集团在全球17个国家拥有28家附属公司和分公司,并聘有1,600多名员工。虽然小原集团是一家庞杂的跨国公司,但目前它的内部审计部门只有一名全职人员,...
01/2017
公司总部 - 美国公司员工人数 - 近8万人行业 - 航空年收入 - 407亿美元(截止于2015年12月31日)内部审计职能人数 - 19人,外加分包内部审计职能成立年数 - 7年(合并后的团队)内部审计总监/首席审计执行官报告对象 - 审计委员会主席 “一些人对Y一代、X一代以及千禧一代颇多怨言,但我和这些年龄段的专业人员相处 得很愉快。他们工作努力,富有成效,而且头脑非常灵活,让我心生敬佩。” - 奇可・哈维,公司审计及企业风险管理副总裁   近年,达美航空公司的声望日益高涨,许多备受追捧的大奖也向其伸出了橄榄枝。例如,2016年,达美航空荣登《财富》杂志评选出的最受赞赏50家公司榜单,并在六年内第五次被《财富》杂志评为最受赞赏的航空公司。此外,达美航空还在《商务旅行新闻》杂志开展的年度航空调查中连续五年蝉联第一。 达美航空的网络覆盖全球,为遍及六大洲58个国家的324个目的地提供服务。达美航空总部位于佐治亚州亚特兰大,在全球范围内雇有近8万名员工,每年服务的乘客数量达1.8亿。 奇可・哈维自2009年3月起开始担任达美航空公司审计及企业风险管理副总裁。公司审计团队虽然实行集中化管理,但分布遍及全球,其所重点关注的是达美航空以下主要业务领域:商务销售、货运业务、联盟和合资企业、机场客户服务、机队、飞行作业、空中服务、燃料业务、房地产和建设、...
12/2016
公司总部 - 美国 ​公司员工人数 - 近1万人 ​行业 - 分时度假年收入 - 18亿美元(截止于2016年1月1日)内部审计职能人数 - 9.5个全职等效人员内部审计职能成立年数 - 4.5年内部审计总监/首席审计执行官报告对象 - 董事会下属审计委员会 “ NIST 框架映射工作实际上非常全面。我们的角色是为确保这项工作得以完成提供帮助,同时在整个过程提出具有挑战性的问题和做出客观的观察。” 朱莉·科克伦·迈耶,高级副总裁兼首席审计执行官   作为一家拥有超过60个度假村的全球领先的纯分时度假公司,万豪全球假日公司提供多样化的产品、计划及管理专业技能组合。该公司的旗下品牌包括万豪假日俱乐部(Marriott Vacation Club)、丽思卡尔顿目的地俱乐部(The Ritz-Carlton Destination Club)和万豪公寓俱乐部(Marriott Grand Residence Club)。万豪全球假日公司曾是万豪国际集团旗下的分支机构,其于2011年通过业务分拆成为一家独立的上市公司。 在进行分拆时,担任高级副总裁兼首席审计执行官的朱莉・科克伦・迈耶受命创建公司的内部审计部门。“我们的内部审计职能于过去几年的经历可谓独一无二,”迈耶说道,“在公司从万豪国际剥离时,我们要在相对较短的时间里建立和运行大量的作业流程。”...
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11/2016
随着中国经济的发展、科技水平的提升以及“互联网+”时代的来临,众多国内互联网企业在经营范围和市场规模上有着卓越的提升与进步。整个互联网行业可谓显露出了无尽的蓬勃生机。为了占领还未被先行者发觉的市场,追赶高新技术与时代变革的潮流,以及顺应“万众创新”的国家政策,众多互联网企业不惜牺牲对于业务和传统流程的管控而“野蛮”增长,致使互联网行业舞弊风险事件层出不穷。 从百度总监涉嫌腐败到阿里巴巴高层商业贿赂, 2015年至今,互联网行业舞弊案例屡见不鲜。为了更好的应对互联网行业舞弊风险管理,挽回受损的企业声誉和市场信心,阿里巴巴、万科、世茂、中集、复星、碧桂园、美的、顺丰等国内知名企业发起成立了“中国企业反舞弊联盟”,意在加强对反舞弊的监督和管理。      由于互联网企业的特性,其所运用的舞弊手段更加隐蔽和复杂,与传统行业企业相比有着极大的差异。因此,传统的舞弊识别、审计方法和管理工具已很难适应互联网行业的反舞弊诉求。例如,互联网企业往往涉及大量的线上、线下市场活动并与大量的企业、个人供应商合作。由于缺乏“标准化的产品和服务”,导致公司在采购业务中存在大量的舞弊机会点,甚至有业内人士称“这已经是互联网行业公开的秘密”。 作为专业的咨询机构,我们在服务国内各类型互联网企业时,就互联网行业舞弊风险管理与公司管理层展开了深入的探讨。根据我们的调查,...
11/2016
JCPenney ​公司总部 - 美国 业务分布国家 - 1个  ​公司员工数量 - 117,000多名 所属行业 - 零售业 年收入 - 120亿美元 内部审计职能人数 - 30人 ​内部审计职能成立年限 - 超过93年 内部审计总监/首席审计执行官(CAE)汇报对象 - 审计委员会和首席财务官   “业务流程优化是内部审计职能作为战略合作伙伴可以真正发挥增值作用的领域 ……(但)内部审计职能必须保持谨慎,以免破坏自身的独立性。” 贝妮塔·凯西(Benita Casey)   1902年,詹姆斯·卡什·潘尼(James Cash Penney)在怀俄明州凯默勒市开设了自己的第一 间店铺——Golden Rule。这家经营干货业务的Golden Rule由盖·约翰逊(Guy Johnson)与托马 斯·卡拉汉(Thomas Callahan)联手开创,二人将商店的王牌销售员潘尼选为第三位合伙人。截 止1907年,潘尼买断了卡拉汉和约翰逊的全部股份,并于1912年注册成立新公司——杰西潘尼公 司 (J.C. Penney Company),将零售连锁业务全部纳入麾下,总部设于犹他州盐湖城。 如今,杰西潘尼公司的总部位于德州普兰诺。2002年,杰西潘尼公司成为杰西潘尼连锁百货商 店(杰西潘尼百货)的控股公司,后者在美国和波多黎各开设了超过1000家中档百货商店...
11/2016
UOB​ 公司总部 - 新加坡 业务分布国家 - 19个 公司员工数量 - 20,000多名 所属行业 - 金融服务/银行业 ​年收入 - 75亿新加坡元 内部审计职能人数 - 200多人 内部审计职能成立年限 - 40多年 内部审计总监/首席审计执行官(CAE)汇报对象  - 首席执行官、审计委员会 (截至2014年12月31日)     “只有在做好保证职能工作的前提下,才可以被赋予更大的信任去承担额外的责任…… 然而,如果首席审计执行官仅仅把工作重心放在保证上,就无法招聘到合适的人才发展成为银行其他部门的业务顾问。”  维克多·恩格(Victor Ngo)     大华银行(下文简称UOB或“该银行”)于1935年8月6日在新加坡成立,当时的名称是联合中国银行。银行成立初期主要为来自中国大陆的福建社群提供服务。过去近80年间,银行经历了一系列并购和逐步发展后,最终成长为亚洲银行业的翘楚。  UOB旗下拥有4家独立运营的子银行,分别是大华银行(马来西亚)、大华银行(泰国)、PT 银行(印度尼西亚UOB),以及大华银行(中国)。大华银行集团在全球范围内拥有超过500家办事处,遍布亚太、西欧、北美19个国家和地区。 UOB通过它在全球设立的分行、办事处、子公司和联合公司,提供范围广泛的金融服务:个人金融服务、私人银行服务、商业与企业银行服务、投资银行服务、...